在澳洲非居民公司註册GST有哪些选项?参考网址?
澳大利亚非居民进出口证号申请服务, 澳大利亚非居民GST证号申请服务,澳大利亚非居民GST计算申报及代收代缴税款服务。
只要申请澳大利亚进出口证号及GST/HST证号 就可卖到澳大利亚全境,您知道吗?
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在澳洲非居民公司註册GST有哪些选项?参考网址?
永辉RD答:
三种註册选项:简化 GST,标准 GST,标准 GST-Only
https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/Non-resident-businesses-and-GST/
在澳洲非居民採”简化 GST "註册之适用条件?註册流程? 参考网页?
永辉RD答:
採简化 GST 註册适用条件:
不需要澳大利亚商业号码 (ABN)
进行与澳大利亚相关的销售
向澳大利亚消费者销售进口服务和数字产品
销售低价值进口向消费者提供的商品(1,000 澳元或以下)
想要快速轻松地进行电子註册、报告和支付,
无需申请 GST 抵免(包括应税进口抵免)。
简化 GST适用于非居民企业– 包括商家、电子分销平台 (EDP) 运营商和货物再交付者 –
简化 GST为使用税局为非居民提供的在线服务的非居民提供安全访问。这使您可以註册、提交和支付 GST 以履行您的义务。
通过註册简化 GST,您选择成为有限的註册实体,并且无权获得 ABN 或在购买时要求 GST 抵免额。
如何註册简化 GST
Step1:
创建AUSid帐户 – 註册并创建密码以安全访问非居民在线服务註册简化 GST – 完成在线註册
Step 2
并为非居民创建在线服务外部链接帐户使用您的AUSid和密码。
一旦您註册了简化 GST,税局将向您发送 ARN。
税局使用这个唯一的 12 位标识符在税局的系统中识别您的身份。您也可以将其用作发票和海关文件的标识符。
简化 GST 註册好了以后,您可以:
使用 ARN
必须提交您的 GST 申报表并按季度支付 GST
可以电子支付
不必证明您的身份
不能开具税务发票
不能申请 GST 抵免额。
访问您的简化 GST 帐户
转到 ato.gov.au 主页,
从下拉菜单中选择非居民并选择登录
输入您的AUSid用户名
按照说明打开AUSid以接受身份验证请求
输入您的AUSid密码。
使用简化 GST提交和支付。
简化 GST 註册参考网页
https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/Non-resident-businesses-and-GST/Simplified-GST-registration/
在澳洲非居民採 “标准 GST” 註册之适用条件?註册流程? 参考网页?
永辉RD答:
採标准 GST 註册之适用条件:
*有权或拥有澳大利亚商业号码 (ABN)
*与澳大利亚相关的销售
*需要开具税务发票
*想要申请 GST 抵免。
在标准 GST 系统中,您必须:
必须先註册 ABN
证明您的身份
提交您的商业活动声明 (BAS) 并按月或按季度支付 GST
您不能从澳大利亚境外以电子方式提交,可能需要聘请澳大利亚註册税务代理。
外国居民註册 ABN 网页
https://www.abr.gov.au/business-super-funds-charities/applying-abn/abn-businesses-outside-australia
註册标准 GST 网页
https://www.abr.gov.au/business-super-funds-charities/applying-abn/abn-businesses-outside-australia
使用标准 GST提交并付款
提交时,将报告的金额转换为澳元
提交 BAS 的最佳方式是通过澳大利亚註册税或BAS 代理。
他们可以代表您提交并查看 BAS 和提醒消息。
您不能使用在线商务服务以电子方式提交,因为这仅适用于澳大利亚居民企业。
提交和支付BAS的截止日期
提交和付款的截止日期显示在您的商务活动报表(BAS)上。
如果截止日期是週末或公众假期,您必须在下一个工作日之前提交并付款。
您的商品及服务税报告和付款周期将属于以下情况之一:
每季度 – 如果您的GST营业额低于2000万美元 – 税局没有告诉您必须每月报告。
每月 – 如果您的GST营业额为2000万美元或以上。
每年 – 如果您自愿註册GST并且您的GST营业额低于$ 75,000(对于非营利机构为$ 150,000)。
註册税务或BAS代理可以説明您提交活动报表。
您可以使用ATO应用程式中的功能在手机上设置日曆提醒,以显示关键日期。
如果发生自然灾害,您可能会有不同的截止日期。
每月报告
提交和支付每月基本能源服务的到期日是纳税期结束后的下一个月的第 21 天。
例如, 7 月份的月度基础能源服务在 8 月 21 日到期。
如果你的GST营业额在 2000 万元以上,你必须上报并支付GST每月,并在网上提交您的活动报表。
学校和相关机构将自动推迟 12 月的活动报告。这些文件将推迟至 2 月 21 日印发。
季度报告
每个季度的到期日
7 月、 8 月和 9 月 为10 月 28 日
10 月、 11 月和 12 月 为2月 28 日
1 月、 2 月和 3 月为4月 28 日
4 月、 5 月和 6 月为7月 28 日
如果您在线申报,您可能有资格获得额外的两个星期的申报BAS和支付。
第二季度不适用较晚的提交和付款到期日,因爲到期日已经包括一个月的延期。
年度报告
递交及支付年费的截止日期GST迴归时间爲 10 月 31 日。
如果您不需要提交报税表,则到期日是年度纳税期之后的 2 月 28 日。
如果您使用註册税务或 Basis Energy Services 代理,则可能适用不同的日期。
https://www.ato.gov.au/Business/Business-activity-statements-(BAS)/Due-dates-for-lodging-and-paying-your-BAS/
标准 GST 付款
您的付款参考号 (PRN) 是您的唯一参考,可确保您的付款记入正确的帐户。
PRN 也可以称为 EFT 代码。
付款时,请将 GST 金额转换为澳元。
您需要支付全额 GST 欠款以及任何信用卡支付费用、银行手续费和兑换费用。
标准GST参考网页
https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/Non-resident-businesses-and-GST/Standard-GST-registration/
在澳洲非居民採 “标准 GST-only” 註册之适用条件?註册流程? 参考网页?
永辉RD答:
採标准 GST-Only 註册之适用条件:
标准 GST 註册如果您满足以下条件,可能适合您:
是在澳大利亚境外经营企业或企业的非居民
想要就已支付的澳大利亚 GST 申请 GST 退税。
标准 GST-Only申请资格
如果您是澳大利亚以外的非居民企业,您可能有权要求澳大利亚返还你已经付GST。
若要要求返还,你需要进行标准的 GST 註册,并申请GST退税。
此选项仅适用于以下情况:
–不製造与澳大利亚有关的供应
–只能从澳大利亚以外的地方经营你的企业。
註册标准 GST-only的3种方式
通过使用澳大利亚企业号( ABN )申请流程在线
通过联繫税局完成纸质表格
通过您的註册澳大利亚税务代理。
使用 ABN 应用程序在线註册澳大利亚境外企业时(英)外部连结:
在“您的活动将在澳大利亚进行吗?”问题中,选择否
在问题“您是否生产与间接税区有关的用品?”,选择否
在问题”您是否只申请 GST 註册?”,选择”是”。
https://www.abr.gov.au/business-super-funds-charities/applying-abn/abn-businesses-outside-australia
要申请 GST 註册,你必须提供以下证据:
证明您已在原籍国相应的公司、市场或金融监管机构註册的文件
由澳大利亚类似税收制度的税务机关出具的一封信,说明你在他们的记录中存在并经营一个企业。
税局会通知您申请的结果。
如果你的申请成功,税局会书面通知你:
*您的GST登记号码
*你必须按季度申报
*您的GST报告方法
你的GST申报,会让你索回GST进项退税,并将构成一个活动报表的一部分,在每个季度末发佈,供您填写併发回给税局。
标准GST-only 提交
提交GST-only申报表的最佳方式是通过澳大利亚註册的税务或BAS代理。
他们可以代表您提交并查看BAS和提醒消息。
已註册标准GST-only的非居民企业,不能使用在线业务服务以电子方式提交,因为这只适用于澳大利亚居民企业。
如果您选择不使用澳大利亚註册税务或BAS代理,税局将向您发送纸质活动报表,供您填写併发回给税局。
要完成您的申报,您可以使用Simpler BAS reporting method,并在购买时将您的GST信用声明包含在标籤1B GST中。
Simpler BAS reporting method 网页
https://www.ato.gov.au/business/gst/lodging-your-bas-or-annual-gst-return/options-for-reporting-and-paying-gst/quarterly-gst-reporting/?anchor=Option2#Option2
标准GST-only参考网页
https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/Non-resident-businesses-and-GST/Standard-GST-only-registration/
**请注意下列事项:
以上内容为永辉研发及教育中心 (简称:永辉RD)于2021年10月摘要。
随着时间推移,法规会发生变化,不同情况会有不同的选择。
在选择选项之前,请与我们联系或谘询您信任的专业人士。
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如您发现上述网页内容,需要增添,更正或修改,请通知我们,如经採用将奉上薄酬USD50表达感谢。
而且您将在永辉RD 人才库列名,有机会成为RD兼职及合作伙伴。
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(版本:2022/03)
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